为进一步发挥好内部审计监督、服务职能,规范局属事业单位财务收支行为,强化财务管理。近日,市民政局对各局属单位2020年的财务收支及预算执行情况开展内部审计。
此次内审工作由局财务室、机关纪委联合驻局纪检组共同组织实施,着重审计局属单位2020年收支情况、固定资产账实相符情况、津补贴和福利发放情况、“三公”经费支出情况以及会计科目运用的准确性,原始凭证齐全、真实有效性,会计基础工作规范性等。
在内审过程中,对暴露出的共性问题和财务管理中的薄弱环节,将从健全完善各项规章制度、加强对财政工作人员的业务培训入手,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督长效机制,确保财政资金和人员的双重“安全”。
【来源:局纪检】
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