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合肥市审计局多措并举加强国有企业审计监督

   2022-09-27 潇湘晨报40
核心提示:落实“向信息化要效率、向大数据要资源”要求,积极运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,在审计过程中牢固树立大数据意识,创新...
合肥市审计局多措并举加强国有企业审计监督 近年来,合肥市审计局积极探索国有企业审计工作机制,创新审计工作方式方法,坚持审计关口前移,聚焦审计重点,提高审计监督质效,为国有资本保值增值和国有企业高质量发展保驾护航。 一是坚持经济责任审计“全覆盖”,履行审计监督责任。聚焦国有企业领导干部经济责任审计,以经济责任审计为重点,客观评价国有企业领导人任期内遵守国家法律法规、贯彻执行党和国家重大政策措施情况,投资、运营和监管国有资本情况,贯彻落实“三重一大”决策制度情况,促进领导干部依法履职、廉洁从业、全面履行职责,促进企业加强和改善经营管理,促进国有资产保值增值。 二是加快推进科技强审,以大数据推动审计。落实“向信息化要效率、向大数据要资源”要求,积极运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,在审计过程中牢固树立大数据意识,创新数据分析方法,强化数据分析深度,将企业业务数据分析与财务审计相结合,充分发挥主观能动性,创新启用数据分析技术,加大数据的集中和关联分析力度,集中力量对重点问题、重点事项进行重点突破,推动审计工作深入开展。 三是聚焦国资国企管理薄弱环节,重点开展审计监督。坚持问题导向,聚焦深化国资国企改革,对国有企业的经济规模、经济效益情况、经营管理情况等进行重点审计调查,摸清企业家底,掌握国有资本收益管理情况的基础上进行风险分析,聚焦国资国企管理薄弱环节,突出审计重点,加大审计监督力度,强化过程监督,提前预警风险,更好发挥审计“治已病、防未病”职能作用,促进国有企业规范管理、提质增效,促进国有资产保值增值。 四是强化运用内部审计力量,形成监督合力。通过项目评优、座谈研讨、内审培训等多种方式,加强对国企国资内部审计工作的业务指导和监督,同时充分利用内部审计力量和工作成果,实现政府审计与内部审计资源整合、优势互补,形成审计监督合力。 五是建立健全多部门协调配合机制,深化审计结果运用。坚持落实“三个区分开来”,全面客观辩证地看待审计发现问题,充分发挥容错纠错机制的导向作用。促进审计成果转化,我市在全国创新出台经济责任审计问题责任界定实施办法,同时将审计整改情况纳入市政府目标考核内容和督查任务。加强审计机关与纪委监委、巡察等部门的协调配合,协同做好审计发现问题整改跟踪检查,促进建立健全整改长效机制。 【来源:合肥市审计局】 声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:newmedia@xxcb.cn 举报/反馈
 
标签: 审计
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